Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Pekárske a cukrárske výrobky s DPH 02.01.2024 Kysucká pekáreň, a.s. Školská jedáleň Zborov nad Bystricou PaedDr. Milan Križan riaditeľ školy 03.01.2024
Zmluva Predávané dodávateľom čerstvé vajcia s DPH 01.01.2024 1.1.2024 ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 PaedDr. Milan Križan riaditeľ školy 02.01.2024
Zmluva Ovocie a zelenina s DPH 02.01.2024 2.1.2024 ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 PaedDr. Milan Križan riaditeľ školy 02.01.2024
Zmluva Pekárske a cukrárske výrobky s DPH 02.01.2024 Kysucká pekáreň, a.s. ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 PaedDr. Milan Križan riaditeľ školy 02.01.2024
Faktúra 10162023 drez šj 508,80 s DPH 23.10.2023 Gastro Vrábeľ, s.r.o., Milan Križan riaditeľ 23.10.2023
Zmluva 49402/2025 darovacia zmluva 1 620.00 s DPH 12.03.2025 Pontis Impact, s.r.o. ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou Milan Križan riaditeľ 18.03.2025
Faktúra 2025030086 osobné údaje 3/2025 55,35 s DPH 03.03.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence 03.03.2025
Faktúra 2025007 prenájom kontajner 3/24 123,00 s DPH 03.03.2025 RP BAU, s.r.o. 03.03.2025
Faktúra 2025052 vých. - vzd. proces soš 10,00 s DPH 11.03.2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb 11.03.2025
Faktúra 8670148646 odber elektriny 22,00 s DPH 03.03.2025 SPP, a.s. 03.03.2025
Faktúra 8670148277 odber plynu 4 734,00 s DPH 03.03.2025 SPP, a.s. 03.03.2025
Faktúra 2025012 oprava elektroinštalácie mš 3 231,09 s DPH 03.03.2025 Dušan Vaňovec - Elektrokomp 03.03.2025
Faktúra 2500102206 čistiace prostriedky - šj 190,92 s DPH 05.03.2025 Xepap, spol. s r.o. 05.03.2025
Faktúra 20250013 Biatlon 750,00 s DPH 28.02.2025 ŠK Biathlon Mania 28.02.2025
Faktúra 8365558994 telekomunik.služby 30,75 s DPH 05.03.2025 Slovak Telekom, a.s., 05.03.2025
Faktúra 0202025 preprava žiakov LV 268,50 s DPH 06.03.2025 Ján Chmurčiak 06.03.2025
Faktúra 1371765382 telekomunik.služby - mobilné 54,03 s DPH 06.03.2025 O2 Slovakia, s.r.o. 06.03.2025
Faktúra 2025050 včielky 176,00 s DPH 18.03.2025 Július Jahnátek - vcielkysamotarky.sk 18.03.2025
Faktúra 8417363676 odber elektriny 1 729,32 s DPH 14.03.2025 SPP, a.s. 14.03.2025
Faktúra 20250178 učebné pomôcky - mš 369,34 s DPH 14.03.2025 Kocjak invest, s.r.o. 14.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/964